1.1.1 功能概述
1.1.2 准备事项
1.1.3 注意事项
1.1.4 项目说明
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项目名称 |
项目说明 |
1 |
发票类型 |
必录项目。系统给出四种类型,开票时用户可以选用一种,但不能维护。 |
2 |
费用发票 |
用来录入一些费用,如运费等。 |
3 |
退补价发票 |
用来录入发票。物料的退价或补价 |
4 |
审核流程 |
如果在系统管理中定义有审核流程则在录入发票时必录入,否则不录入。 |
5 |
发票日期 |
必录项目。系统默认日期是当前登录系统的日期。用户可以维护。但发票日期不能小于当前期间。 |
6 |
公司编号 |
系统默认为当前实体的编号。 |
7 |
单据号 |
必录项目。如果在系统管理系统参数中定义为自动生成,则在录入发票时系统自动给出单据号,用户不能维护。否则需要用户手工录入单据号。 |
8 |
发票号 |
必录项目。用户手工录入 |
9 |
客户 |
必录项目。双击或按F3键调出客户信息,选取某一客户编号 ,或手工录入客户编号。如果在客户资料中已定义好了客户的结算货币、汇率、税号、开户银行、银行账号则选取了客户后,这些信息系统会自动带出。但您可以维护 |
10 |
货币 |
必录项目。和客户进行结算和货币。系统以客户资料中的结算货币作为默认值,用户可以维护。 |
11 |
汇率 |
如果定义了货币,系统以其对应的汇率作为默认值,但用户可以维护。 |
12 |
付款期限 |
在付款期限栏打开下拉资料选用其中一种,系统根据付款期限自动给出应收日期,也可以不录。付款期限在销售系统维护。 |
13 |
应收日期 |
必录项目。如果系统选定了付款期限,应收日期会自动给出。否则需要用户手工录入 |
14 |
付款方式 |
在付款方式栏打开下拉资料,选定一种付款方式即可。付款方式在本系统其它基础资料中进行维护。 |
15 |
结算号 |
当用户选定付款方式是现金以外的某种付款方式,且销售方式为现销时必须录入结算号。 |
16 |
销售类型 |
必录项目。在销售类型栏打开下拉资料,选取一种即可。系统给出了两种销售类型,内销、外销,用户不可以维护。 |
17 |
销售方式 |
必录项目。在销售方式栏打开下拉资料,选取一种即可。系统给出了六种销售方式,用户不可以维护。 |
18 |
运输资料 |
动输资料中的运输方式系统默认值为送货,用户可以维护。其它相关资料用户可录可不录。 |
19 |
现金折扣 |
用户可录可不录。如果录入了折扣率在计算时系统会进行处理。此处录入的折扣率是钟对此发票的所有物料的。 |
20 |
折后金额 |
扣除的扣后的金额=表体中合计栏含税金额 |
21 |
未税金额 |
未税金额=表体中合计栏未含税金额 |
22 |
税额 |
税额=表体中合计栏税额 |
23 |
产品编号 |
必录项目。在产品编号栏双击或按F3键调出物料资料信息,选取某一物料即可。选定产品编号后,该产品名称、规格、基准单位、单位、换算率均由系统从物料资料中取出,用户不可以维护。 |
24 |
数量 |
必录项目。产品的销售数量。计算公式=单位数量*换算率 |
25 |
单价 |
必录项目。当发票类型为增值税发票时指产品的不含税价,单价=含税单价/(1+适用税率)。 |
26 |
含税单价 |
产品的含税销售单价 |
27 |
折扣率 |
某产品的折扣率。 |
28 |
含税总额 |
计算公式=数量*含税单价*折扣率 |
29 |
税率 |
在税率栏打开下拉资料选一产品的适用税率。税率资料在本系统或销售系统其它基础资料中维护。 |
30 |
未含税金额 |
计算公式=含税金额 /(1+适用税率) |
31 |
税额 |
计算公式=未含税金额*适用税率。 |
32 |
佣金率 |
当佣金类型为’明佣’时原币金额=含税单价*数量*(1-折扣率)*(1-佣金率);当佣金类型为’暗佣’时,对原币金额没有影响。系统默认值为暗佣。 |
33 |
部门 |
必录项目。在部门栏双击或按F3调出部门信息,选取一部门或手录入即可。 |
34 |
销售员 |
必录项目。在销售员栏双击或按F3调出员工信息,选取一员工编号或手录入即可。 |
1.1.5 操作说明
1.1.6 查询样式
1.1.7 资料输出
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本文标题:拓步ERP平台销售发票录入与维护
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