2.文控中心
2.1 组织结构
2.1.1 文控中心由总经办领导;目前定员1人,即档案管理员。
2.2 文控中心职责
2.2.1 根据公司《文件标准格式规则》、《管理文件编号规则》负责规划、协调全公司文件、资料工作,对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。
2.2.2 根据公司《文件存档和保存管理规定》、《文件分类和标识管理规定》、《技术文件管理规定》、《文件发放和回收管理规定》、《书面文件入档案室管理流程》、《书面文件发放申请流程》组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。
2.2.3 负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、保管、保护、统计等工作。
2.2.4 严格执行保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。
2.2.5 开展文件、资料宣传、咨询活动,做好文件、资料开放和利用工作,主动为公司各项工作和员工服务。
2.2.6 发挥文件资料的教育功能,承担公司部分培训、教育任务。
2.2.7 开展文件资料编研工作和信息开发交流工作,发挥文件资料的信息源作用。
2.2.8 组织公司各部门文件管理员的业务学习与培训,负责指导他们的工作。
2.2.9 做好防火、防盗、防虫等工作,确保文件资料安全。
文档管理软件, 项目文档管理制度,公司文档管理制度,电子文档管理制度,
3. 文件资料材料的收集:
3.1 建立、健全立卷归档制度,确立归档范围、归档时间、保管期限(保管期限分永久保存、保存3年、2年、1年等);注明文件的版本号。
3.2 对遗缺不全的文件资料,采取不同措施,积极收集齐全;
3.3 及时催办理完毕的文件上交回收,在检查齐全后整理立卷归档。
4. 文件资料的归档、立卷与管理:
4.1 区分全宗,确定立档单位。
4.2 分类:依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外,同时按部门、是否保密、保密程度来分。
4.3 归档前将资料分类,分组放置在待办卷宗内。
4.4 案卷排列:立卷按永久、长期、短期分别组卷,卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起,编制案卷目录和案内目录。
4.5 整理案卷,使之厚度适宜,控制在1cm至2cm之间,材料过窄应加衬边;材料过宽应折叠整齐;字迹难辨认的,应附抄件;以每一案卷端正书写标题。
4.6 对所有公司文件资料系统排列,确定保管期限,编制文件资料目录(卡片),按一定次序排列和存放。
4.7 每年对文件资料进行一次清理,清除不必要保存的材料;对破损和褪色的材料进行修补和复制。
4.8 对文件资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计,并定期上报主管部门。集团各部门及下属公司兼职或专职文控员应定期(每月两次,分别于月初、月中)报送相关资料至文控专员。
4.9 公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的,保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。
4.10 公司应采取严密管理措施,防止文件资料失密和泄密。
项目文档管理,企业文档管理,文档管理工具,文档管理系统,企业文档管理系统,
5. 文件资料的保管:
5.1 防止文件资料的损坏,延长资料的寿命,维护资料的安全;
5.2 公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料;
5.3 做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作,门窗应结实牢固。
6. 文件资料借阅、利用工作:
1.经理级(含)以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控中心管理员办理借阅手续。因工作需要,公司的其他人员需借阅非密级文件资料时,须填写《借阅文件申请表》(附件1),部门经理签批、总经办总经理助理审核后方能调阅。
2.公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别,绝密级文件资料禁止调阅,机密级文件资料只能在文控中心阅览,不准外借;秘密级文件资料经审批可以借阅,但借阅时间不得超过4小时。秘密级文件资料的借阅本部门由部门负责人审批,跨部门的由总经理批准,总经理因公外出时可委托副总经理或总经理助理审批,具体按委托书的内容执行。
3.案卷一般仅供在文控中心阅看,立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。
4.借阅期限不得超过一星期,到期归还;如需再借,应办理续借手续。
5.借阅文件资料者应爱护资料,确保资料的完整性,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁;注意安全保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时,档案管理员须当面查看清楚,如发现遗失或损坏,应及时报告主管领导。
6.外单位借阅文件资料,应持有单位介绍信,经总经理批准后方可借阅,且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。
7.公司内文件资料利用的方式有:1)提供文件资料原件;2)提供文件资料复印件;3)提供文献索引资料。
8.总经办要求或同意时,文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务。
第四章 文件资料的鉴定和销毁
1.公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时,由文件资料管理员填写《公司文件资料销毁审批表》(附件2)交部门主管人员、系统管理部经理审核,经集团总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁;一般的文件资料由系统管理部经理批准后方可销毁。
2.销毁时,必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁,并在销毁清单上签字。
3.对已失效的、经批准销毁的公司文件资料,文控中心管理员须认真核对,编制《销毁清单》(附件3),将批准的《公司文件资料销毁审批表》和销毁的文件清单一起归档,并永久保存。
第五章 附 则
1.文控中心积极采用电脑信息系统对文件资料进行管理,提高管理效率。
2.本办法由总经办解释、补充。自颁布之日起生效。
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